本财年销售额及息税折旧摊销前利润均创记录;在充满挑战的行业,技术领先者地位得到加强
 
 
奥特斯销售额接近 10 亿欧元:位于中国的两家工厂贡献巨大 
 
息税折旧摊销前利润创记录,达 2.26 亿欧元
 
每股分红 0.36 欧元(去年同期:0.1 欧元)
 
发行混合债券,导致股权比增至 46.5%
 
2018/19 展望:销售额预计增长 6%,息税折旧摊销前利润率目标 20%-23%
 
全球高端印制电路板技术领先者奥特斯在 2017/18 财年业绩斐然。奥特斯集团 CEO 葛思迈 (Andreas Gerstenmayer) 表示:“在 2017/18 财年,奥特斯的销售额及息税折旧摊销前利润均创纪录。去年的投资正孕育出成果,成功推向市场的新一代技术促进销售增长。”
 
奥特斯 2017/18 财报新闻交流会现场
 
奥特斯 2017/18 财报新闻交流会现场 
 
资产、财务及收入状况
尽管市场充满挑战、汇率环境不佳,奥特斯 2017/18 财年的销售额仍然增至 9.918 亿欧元(去年同期:8.149 亿欧元),同比增加 21.7%,涨势得益于汽车、工业和医疗各行业需求增加,移动设备行业对于高端印制电路板,尤其是由新一代 mSAP 技术需求强劲,以及半导体封装载板带来的需求。美元持续贬值造成负面的汇率影响使集团销售额缩水 4,680 万欧元。
 
奥特斯 2017/18 财年的息税折旧摊销前利润增至 2.26 亿欧元(去年同期:1.309 亿欧元),同比增长 72.6%。此次增长得益于所有工厂良好的运营表现(产能利用率、良率、效率),以及新一代 mSAP 技术的成功引入和快速优化,奥特斯也借此成功取得市场领先者地位。汇率转换带来的负面效应,这一因素导致息税折旧摊销前利润减少 2,850 万欧元。息税折旧摊销前利润率从 16.1%增至 22.8%,同比增长 6.7 个百分点。
 
各季度的收入分析表明,2017/18 财年受到显著且不寻常的季节性因素影响,第四季度尤甚;尽管如此,本财年各季度的收入均超越去年同期。
 
由于重庆工厂新产线的投产,折旧及摊销费用增至 1.357 亿欧元(去年同期:1.247 亿欧元)。得益于良好的运营和优秀的产品组合,税前利润增至 9,030 万欧元(去年同期:660 万欧元),税前利润率增至 9.1%(去年同期:0.8%)。
 
财务净支出从 -1,750 万欧元降至 -1,480 万欧元,保持在低位。收入增加而带来税费增长至 1,900 万欧元(去年同期:1,200 万欧元)。奥特斯(中国)有限公司被评为“高新技术企业”,让企业 2017 年享受到优惠税率。
 
奥特斯上一财报年亏损 2,290 万欧元,本财报年盈利 5,650 万欧元。每股收益增至 1.38 欧元(去年同期:-0.59 欧元)。
 
现金流及财务报表
由于中国两家工厂收入显著增加,流动资本调整前现金流从 9,050 万欧元增至 1.921 亿欧元。得益于良好的运营发展,奥特斯现有的业务收益可为不动产、工厂和设备投资提供资金。
 
虽然汇率带来负面影响,但是混合债券的增发及本财年取得的利润,带动市值增至 7.114 亿欧元(去年同期:5.401 亿欧元)。
 
得益于混合债券的发行及流动资本调整前因收入带来强大的现金流,净债务降至 2.092 亿欧元(去年同期:3.806 亿欧元)。净资产负债率降至 29.4%,显著低于去年同期的 70.5%。反映虚拟的债务偿还期限的关键数值“净债务 / 息税折旧摊销前利润”得到改善,从 2.9 年降至 0.9 年,显著低于公司内部设定的 3 年期限。
 
主要财务数据:
 
 
 
移动设备及半导体封装载板事业部销售额与收益均显著增长
得益于新一代 mSAP 技术的成功引入及半导体封装载板产量的增加,以及重庆和上海两地工厂较高的产能利用率,移动设备及半导体封装载板事业部销售额显著增长。尽管美元下跌这一因素导致销售额缩水 4,670 万欧元,但该事业部的销售额仍增至 7.389 亿欧元,超过去年的 5.73 亿欧元,同比增长 29%。
 
该事业部的息税折旧摊销前利润为 1.79 亿欧元,超过去年的 6,850 万欧元,该增长受益于上海和重庆两地工厂良好的产能利用率和运营表现。半导体封装载板持续面临的价格压力,汇率的负面影响及较高的原材料价格均对收益产生负面影响。息税折旧摊销前利润率为 24.2%,明显超过去年的 12%。
 
汽车、工业和医疗事业部
汽车、工业和医疗事业部销售额达 3.649 亿欧元(去年同期:3.515 亿欧元),增长 3.8%。该事业部所有业务均呈现上涨趋势,显示企业高端供应商的定位战略取得了成功。息税折旧摊销前利润为 4,680 万欧元(去年同期:5,150 万欧元),减少 470 万欧元。息税折旧摊销前利润率为 12.8%(去年同期:14.6%),减少 1.8 个百分点。
 
中期战略
以“不仅仅是奥特斯”战略为基础,奥特斯立下雄心壮志,将核心业务技术与新技术相结合,专注互连解决方案,在中期实现销售额突破 15 亿欧元。奥特斯将持续走提升附加值的成功之路,实现销售额达到 15 亿欧元,息税折旧摊销前利润率达到 20%-25%。奥特斯集团葛思迈 (Andreas Gerstenmayer) 表示:“奥特斯凭借其技术、质量及专业化分工在市场上脱颖而出。在技术、质量和成果方面,我们将继续努力扩大自己的领先地位。在现有业务领域,我们将遵循‘不仅仅是奥特斯’战略,扩大产品组合,实现增长。同时,也会生产功能更多、性能更强大的一体化模块,为电子电器及机械类部件提供创新型互连解决方案。通过将附加服务(比如:设计与测试)和技术手段相结合,我们将奥特斯定位为复杂互连解决方案供应商。”中期达成 15 亿欧元的销售目标意味着平均每年的销售增长要达到 9%,这显著超越行业平均水平。
 
2018/19 财年展望
本阶段的投资计划主要针对技术扩产,提高印度南燕古德和奥地利菲林两家工厂生产自动驾驶领域所需高频印制电路板的产能。计划将投资 7 千万至 1 亿欧元的用于设备投资及针对目前业务所需的小型技术升级。根据市场发展情况,准备额外 1 亿欧元可用于产能提升和技术扩张。
 
受到 2018/19 新财年第一季度季节性因素影响,若市场和宏观环境大致稳定,汇率变动可以保持 2018 年 3 月 31 日同期水平,奥特斯在新财年的销售额有望增长 6%。基于持续稳定和优化的产品组合,奥特斯新财年的息税折旧摊销前利润率预计将保持在 20%-23%。
 
奥特斯 -- 旨在成为先进技术应用的首选
奥地利科技与系统技术股份公司(AT&S)简称奥特斯,是欧洲以及全球领先的高端印制电路板制造商。集团致力于生产具有前瞻性技术的产品,并将工业领域的核心市场定位于:移动设备、汽车和航天、工业电子、医疗与健康以及先进封装领域。作为一家飞速发展的跨国公司,奥特斯分别在奥地利(利奥本、菲岭)、印度(南燕古德)、中国(上海、重庆)和韩国(安山)拥有生产基地。集团在 2017/18 财年拥有员工约 9,981 名。更多资讯,请浏览公司网站 www.ats.net。